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    环境监测记录表格--质量管理记录表格

    时间:2020-07-20 13:22:39 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

     目 录

     质量管理记录表格 页 码:第 1

     页,共 2 页 版 次:2016 版,第 0

     次修订 主题:质量管理记录 发布日期:2016 年 1 月 1 日 序号 记录编号 记录名称 1 GJW-04-2016-ZL-001 培训计划表 2 GJW-04-2016-ZL-002 签到表 3 GJW-04-2016-ZL-003 培训记录表 4 GJW-04-2016-ZL-004 培训实施情况汇总表* 5 GJW-04-2016-ZL-005 监测人员能力备案汇总表* 6 GJW-04-2016-ZL-006 仪器设备基本信息表* 7 GJW-04-2016-ZL-007 仪器设备使用记录表 8 GJW-04-2016-ZL-008 外出仪器设备出入库登记表 9 GJW-04-2016-ZL-009 仪器设备维护保养记录表 10 GJW-04-2016-ZL-010 仪器设备溯源结果确认表 11 GJW-04-2016-ZL-011 仪器设备溯源情况汇总表* 12 GJW-04-2016-ZL-012 仪器设备期间核查记录表 13 GJW-04-2016-ZL-013 使用仪器设备汇总表* 14 GJW-04-2016-ZL-014 使用标准物质汇总表* 15 GJW-04-2016-ZL-015 合同评审表 16 GJW-04-2016-ZL-016 合同偏离申请/审批表* 17 GJW-04-2016-ZL-017 分包申请/审批表* 18 GJW-04-2016-ZL-018 分包方评价记录表* 19 GJW-04-2016-ZL-019 服务和供应商评价表 20 GJW-04-2016-ZL-020 合格服务和供应商汇总表* 21 GJW-04-2016-ZL-021 关键试剂质量评价汇总表* 22 GJW-04-2016-ZL-022 监测方法证实/偏离确认评审表*

      目 录

      质量管理记录表格 页 码:第 2

     页,共 2

     页 版 次:2016 版,第 0

     次修订 主题:质量管理记录 发布日期:2016 年 1 月 1 日 序号 记录编号 记录名称 23 GJW-04-2016-ZL-023 监测方法偏离申请/审批表* 24 GJW-04-2016-ZL-024 质量控制计划表 25 GJW-04-2016-ZL-025 内部质量控制数据统计表* 26 GJW-04-2016-ZL-026 质量监督记录表(现场)

     27 GJW-04-2016-ZL-027 质量监督记录表(实验室)

     28 GJW-04-2016-ZL-028 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 29 GJW-04-2016-ZL-029 申诉和投诉处理表* 30 GJW-04-2016-ZL-030 内部审核计划表 31 GJW-04-2016-ZL-031 内部审核报告* 32 GJW-04-2016-ZL-032 管理评审计划表 33 GJW-04-2016-ZL-033 管理评审报告* 34 GJW-04-2016-ZL-034 使用受控标准和规范汇总表* 35 GJW-04-2016-ZL-035 附加体系文件修订申请/审批表* 36 GJW-04-2016-ZL-036 监测资料移交清单* 37 GJW-04-2016-ZL-037 质量体系评审表

     说明:“*”为总站委托的监测任务中必须使用的原始记录表格。

     GJW-04-2016-ZL-001 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     培训计划表

     序号 培训内容 培训方式 培训时间 培训地点 培训对象 授课人 备 注

     编制人:

     审核人:

     批准人:

     年 月 日 年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-002 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

      签到表

     会议/培训名称:

     主持/授课人:

     时间:

     地点:

     姓 名 部门/职务 姓 名 部门/职务

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-003 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

      培训记录表

     培训内容:

     组织者:

     授 课 人:

     年 月 日 学 时:

     培训对象:

     培训内容:

     附件(培训教材等):

     记录人:

     年 月 日 效果评价(含考核方式、成绩):

     评价人:

     年

     月

     日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-004 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

      培训实施情况汇总表

     序号 培训内容 培训方式 培训时间 培训地点 参加培训人数 授课人 备注

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     □计划内 □计划外

     填表人:

      负责人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-005 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

      监测人员能力备案汇总表

      序号

     姓名

     性别

     年龄 劳动合同 有效期

     承担监测项目 能力确认/ 持证情况 上岗证 发放机构 上岗证 有效期 从事监测 工作年限

     职称

     学历

     所学专业

     备注:此表中填写的是完成监测任务相关人员。

     填表人:

     负责人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-006 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     仪器设备基本信息表

     仪器设备 名称

     测量范围

     国 别

     制造单位

     型号规格

     精 度

     价 值

     出厂编号

     购置日期 年 月 日 仪器设备 编 号

     启用日期 年 月 日 放置地点

     仪器设备附件及资料 名 称 数量 型号规格 备注

     保管人:

     部门负责人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-007 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     仪器设备使用记录表

     仪器设备名称 及编号 使用日期 使用起始/ 结束时间 测试项目/ 称量物 样品编号 使用情况记录 温度(℃)/ 湿度(%)

     使用人 备注 使用前 使用后

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-008 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     外出仪器设备出入库登记表

     序号 仪器设备名称 仪器编号 领用日期 领用人 出库状态 保管人 归还日期 入库状态 保管人

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-009 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     仪器设备维护保养记录表

     仪器设备 名称

     测量范围

     国 别

     制造单位

     型号规格

     精 度

     价 值

     出厂编号

     购置日期 年 月 日 仪器设备 编 号

     启用日期 年 月 日 放置地点

     日 期 维护内容及结果 维护人

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-010 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     仪器设备溯源结果确认表

      仪器设备名称

     检定/校准/测试/ 比对机构

      仪器设备编号

      放置地点

      证书类型

     □检定证书 □校准证书 □检定结果通知书 □测试报告 □比对结果

     证书/报告编号

     证书/报告日期:

     有效期:

     仪器名称与证书/ 报告的符合性

     □符合 □不符合 仪器型号/规格与证 书/报告的符合性

     □符合 □不符合 仪器编号与证书/ 报告的符合性

     □符合 □不符合

     溯源结果是否 满足使用要求 检定/校准参数 ( 根据检定/ 校准 证书填写):

     方法要求参数 ( 根据监测方法

     要求填写):

      □满足 □不满足(原因:

     )

     处理结果:

     □限制使用(范围:

     )

     □降级使用(由 降为 )

     □申请修理 □申请报废 在本次溯源周期内 结果需要引用证书 中的修正值或修正 因子 □直接引用本次校准值,具体为:

     □有修正值,具体为:

     □有修正因子,具体为:

     □无修正值或修正因子 □不需要引用 说明 溯源证书(报告)原件与本表及时交档案部门归档,仪器附近保留复印件。备注

      确认人:

      部门负责人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-011 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     仪器设备溯源情况汇总表

     序号 仪器设备名称 仪器设备编号 型号/规格 生产厂家 溯源方式 有效期 放置地点 备 注

     填表人:

      部门负责人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-012 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     仪器设备期间核查记录表

     核查部门

     仪器名称

     仪器编号

     型 号

     检定周期

     最近一次检定 校准日期

     核查方式

     核查内容:

     核查结果:

     核查结论:

     □合格 □不合格 (处理意见:

     )

     核查人:

      部门负责人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-013 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     使用仪器设备汇总表

      序号 仪器设备 编号 仪器设备名称 规格/型号 生产厂家 出厂编号

     测量范围 准确度等级/ 不确定度

     溯源方式 有效 日期 放置 地点 购置 日期 启用 日期

     备注

      注:①若为借用仪器设备,必须在备注栏中注明。

     ②此表中填写的是完成监测任务中实际使用的仪器设备信息。

     填表人:

     负责人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-014 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     使用标准物质汇总表

     序号 标准物质名称 使用时间 生产厂家 批号 有效截止日期 数量 备注

      注:此表中填写的是完成监测任务中实际使用的标准物质信息。

     填表人:

      复核人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-015 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     合同评审表

     任务名称

     合同编号

     参加人员

     评审日期

     监测项目和监测方法:

     合 同 评 审 内 容

      1.技术要求 满足 不满足 说明 方法:

      □

      □

     人员:

     □

      □

     仪器设备:

     □

      □

     试剂:

     □

      □

     标准物质:

     □

      □

     消耗性材料:□

      □

      2.任务时限 满足 不满足 说明 □ □

      3.经费 满足 不满足 说明 □ □

      4.保密要求 满足 不满足 说明 □ □

     5.合同变更或 偏离时的要求 满足 不满足 说明 □ □

     6.双方特殊要 求声明 满足 不满足 说明 □ □

      7.其他要求 满足 不满足 说明 □ □

     评审结论 □ 满足 □ 部分满足 □ 不满足 批准人:

     年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-016 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     合同偏离申请/审批表

     任务名称

     合同编号

     偏离申请日期

     申请偏离的合同条款:

     偏离后的合同条款:

     偏离原因:

      本机构确认

     签字(章):

     年 月 日

      委托方确认

     签字(章):

     年 月 日 注:本表作为合同的附件。

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-017 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     分包申请/审批表

     拟分包的监测项目名称

     合格分包方名称

      分包内容

      申请理由

      申请人:

     年 月 日

      技术负责人审批意见

     签名:

     年 月 日

      委托方意见

     签名:

     年 月 日

      备注

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-018 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     分包方评价记录表

     单位名称

     法人代表

     技术负责人

     电话、传真

     E-mail

     地址及邮编

     管理体系和认证/ 认可情况 证书编号 证书有效期 通过计量认证:

     □是 □否

      通过实验室认可:

     □是 □否

      其他资质:

     □是 □否

      可承担的分包项目名称 监测方法依据 是否属于认可(认证)项目

     调查方式及结果:

     评价意见:

     批准意见:

     签名:

      签名:

     签名:

     年 月 日 年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-019 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     服务和供应商评价表

     服务和供货商名称

     地址

     联系人

     电话

     传真/Email

     评 价 内 容 所提供服务和供应品范围:

     供应品质量:

     服务质量:

     资质确认:

     1.供货商营业执照

     □有 □无

      2.法人代表证书

     □有 □无

      3.供货商 5 个工作日内提供报价承诺

     □有 □无

      4.其他资质证书

     □有 □无

      5.行业内相关业绩

     □有 □无

     注:以上内容应提供复印件。

     评价意见:

     使用部门意见:

      批准人:

     签名:

     签名:

     签名:

      年 月 日 年 月 日

     年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-020 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     合格服务和供应商汇总表

     序号 服务和供应商名称 服务和供应商地址 联系电话 联系人 服务和供应品内容 备注

     填表人:

      批准人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-021 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     关键试剂质量评价汇总表

      序号

     试剂名称

     生产厂家及批号

     规格 试剂 等级

     试剂用途 评价指标 (特殊要求)

     评价结论

     评价人

      注:需附验收和测试原始记录。

     填表人:

     部门负责人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-022 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     监测方法证实/偏离确认评审表

     监测项目名称:

     方法名称:

     方法证实内容:

     □检出限 □方法线性 □精密度 □准确度 □其他

      偏离:

     □是 □否 方法偏离内容及原因 :

     方法确认方式(采用其中一种或其组合):

     □标准物质 □方法比对 □实验室间比对 □对影响结果的因素进行系统性评审 偏离内容的文本:

     □有 □ 无

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-022 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     表 1 监测方法证实评审表

     方法证实内容结果:

     验证内容 方法要求 实验结果 证实结论

     1.

     检出限

      2.

     方法线性

      3.

     精密度

      4.

     准确度

      5.

     其他

     评价结论:

     证实人:

     评价人:

     批准人:

     年 月 日 年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-022 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     表 2 监测方法偏离确认评审表

     1.

     适用范围:

     2.

     使用仪器:

     3.

     试剂耗材和标准物质:

     4.

     环境条件:

     5.

     操作过程和描述:

     6.

     实验数据:

     (应包括:检出限、精密度和准确度相关数据。必要时包括实际样品测试及方法比对等相关数据。

     准确度指标验证尽量选用有证标准物质。)

     7.

     评价 作业指导书 □有 □ 无 试验样品使用是否恰当 □是 □ 否 仪器设备使用是否恰当 □是 □ 否 试验环境是否满足要求 □是 □ 否 试验内容是否能覆盖方法适用范围 □是 □ 否 原始数据是否全面、合理、正确 □是 □ 否 试验中计算是否正确 □是 □ 否 检出限是否满足方法要求 □是 □ 否 精密度是否达到要求 □是 □ 否 准确度是否达到要求 □是 □ 否 报告结论表达是否合理恰当 □是 □ 否 报告结论是否正确 □是 □ 否 其他需要说明的内容:

     8.

     结论:

     (应包括:检出限、精密度和准确度相关结论。必要时包括实际样品测试及方法比对等相关结论。)

     确认人:

     评价人:

     批准人:

     年 月 日 年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-023 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     监测方法偏离申请/审批表

     方法名称及 标准号

      申请时间

     监测项目

      申请偏离 内容

     详细说明 及理由

      偏离结果 分析

     审核意见

      技术负责人:

     年

      月

      日

     委托方意见

      批准人:

     年

      月

      日 注:应附方法偏离确认报告及相关证明材料。

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-024 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     质量控制计划表

     序号 监测项目 质控措施 评价指标 实施频次 控制比例 实施部门/单位 实施时间 实施情况 备 注

      填表说明:监测项目—指具体分析项目;质控措施—指密码标准样品、平行样、加标回收、全程序空白样、现场空白样品、室内空白样品、比对和样品复 测等其中任何一种;评价指标—指用保证值±不确定度、相对误差、相对偏差、加标回收率或检出限等指标进行合格性评价的判断依据。

     填表人:

      质量负责人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-025 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     内部质量控制数据统计表

      序号

     监测项目 名称

     测试日期 室内空白 现场空白 全程序空白 平行样 加标回收 标样/质控样测定 比对 样品复测 数量 (对)

     合格率 (%)

     数量 (对)

     合格率 (%)

     数量 (对)

     合格率 (%)

     总数 合格率 (%)

     总数 合格率 (%)

     总数 合格率 (%)

     总数 合格率 (%)

     总数 合格率 (%)

      合 计

      注:若为密码样,在数据上加“*”。

     填表人:

      审核人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-026 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     质量监督记录表(现场)

     被监督人员

     质量监督员

     监督实施地点

     监督实施时间

     监测项目类别 □地表水 □环境空气 □土壤

     采 样 及 现 场 监 测 质 量 监 督 内 容 □1.

     监测人员持证情况:

     □2.

     监测仪器设备情况(检定/校准、状态、校正等):

     □3.

     监测场所和环境条件监控情况:

     □4.

     监测方法执行情况:

     □5.

     采样及现场监测情况 (1)监测点位(断面):

     (2)采样过程:

     (3)测试过程:

     (4)质控措施:

     □6.

     样品保存、运输、交接与流转:

     (1)样品保存:

     (2)样品运输:

     (3)样品交接:

     (4)样品流转:

     □7.

     记录:

     □8.

     其他:

     监督结论

      纠正情况 及建议

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-027 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     质量监督记录表(实验室)

     被监督人员

     质量监督员

     监督实施地点

     监督实施时间

     监测项目类别 □地表水 □环境空气 □土壤

     实 验 室 分 析 质 量 监 督 内 容 □1.

     监测人员持证情况:

     □2.

     监测仪器设备情况(检定/校准、状态、校正等):

     □3.

     分析场所和环境条件监控情况:

     □4.

     监测方法符合情况:

     □5.

     仪器设备操作情况; □6.

     样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况:

     □7.

     分析测试情况:

     □8.

     质量控制实施情况:

     □9.

     数据处理及判定:

     □10.

     结果报告的出具情况:

     □11.

     原始记录:

     □12.

     其他:

     监督结论

      纠正情况及 建议

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-028 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表

     部门

     日期

     不符合/潜在不符合实施描述:

     □不符合 □潜在不符合

      提出人:□监督员

     □内审员

     □其他人员

      部门负责人:

     年

      月

      日 不符合/潜在不符合的来源:

     □内部质量监督 □申诉、投诉 □内部审核 □比对和能力验证 □外部审核 □外部质量监督 □管理评审 □其他

      不符合严重性评价:□轻微 □一般 □严重 拟采取措施:□仅纠正 □有后续纠正措施 □有后续预防措施 原因分析:

      部门负责人:

     年

     月

     日 不符合纠正结果:

      部门负责人:

     年

     月

     日 拟定的后续纠正/预防措施:

      预定完成日期:

     部门负责人:

     年

     月

     日 提出人:

     年 月 日 纠正/预防措施实施情况:

      实施人员:

     年 月 日 部门负责人:

     年

     月

     日 跟踪检查确认:

     验证人:

      年

      月

      日 确认意见:

     质量负责人:

      年

      月

      日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-029 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     申诉和投诉处理表

     申诉/投诉方

     记录人员

     申诉/投诉人

     受理日期

     申诉/投诉方式

     受理登记号

     申诉/投诉人 联系方式 地址:

     电话:

      被申诉/投诉的 部门或个人

     申诉/投诉的内容:

     受理意见:

     部门负责人:

      年

      月

      日 申诉/投诉调查:

     调查人:

      年

      月

      日 处理意见:

     部门负责人:

     年

     月

     日

     技术负责人(若有复检时):

     年 月 日 办结情况:

      质量负责人:

     年

     月

     日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-030 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     内部审核计划表

     被审核部门

      审核类型

     □年度审核 □监测任务审核

      审核要素

     审核方法

      审核组成员 及分工

     审核时间 安排

      编制人:

      批准人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-031 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     内部审核报告

      审核类型

     □年度审核 □监测任务审核

     审核范围

      审核依据

     受审部门 审核时间 内审组长 内审员

      审核过程

     审核结果

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-031 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     内部审核报告(续)

      体系运行情况 综合评价

     存在的主要问题

      纠正/预防 措施要求

     备 注

      编制人:

     质量负责人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-032 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     管理评审计划表

      评审主持人

     参加人员

      评审地点

      评审时间

      评审类型

     □年度审核 □监测任务审核

      评审内容

      评审前期准备工作 及责任分工

      编制人:

      批准人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-033 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     管理评审报告

     评审日期

     地点

     主持人

     评审类型 □年度审核 □监测任务审核

     参加人员

     提交管理评审 审议的内容

     评审意见 和结论

     纠正及改进 措施

     跟踪验证事项

      编制人:

     批准人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-034 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     使用受控标准和规范汇总表

     序号 标准和规范名称 编号 实施日期 备注

      注:此表中仅填写与监测任务中直接使用的受控标准和规范信息。

     填表人:

      负责人:

     年 月 日 年 月 日

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-035 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     附加体系文件修订申请/审批表

     文件名称

     文件编号

     提出部门/人

     新建/更改人

     更改原因及编制依据:

     申请日期:

      年

      月

      日 待修改条款内容 建议修改后条款内容

     更改日期:

     年

     月

     日 审核意见:

     审核人:

      年

     月

     日 审批意见:

     批准人:

      年

     月

     日

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-036 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     监测资料移交清单

     序号 监测资料名称 页数 份数 备 注

     注:此表应包含监测任务完成时(或据委托方要求)监测机构移交给委托方的全部资料。

     监测机构移交人:

      委托方接收人:

     年 月 日 年 月 日

     第 页 共 页

     GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     质量体系评审表

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

     1 监测机构

     1 1-1 监测机构依法设立,能够承担相应的法 律责任。为独立法人或其授权的部门。

     2 1-2 独立完成监测任务和独立对外行文。

     3 1-3 有独立帐目或财务独立核算。

      4

     1-4 保证不参与任何有损于监测结果判断 独立性和诚信度的活动。

      5

     1-5 保守监测活动中所知悉的国家秘密、 商业秘密和技术秘密。

      6

     1-6 明确其内部组织机构设置、职责以及 质量管理、技术运作和支持服务之间 的关系。

      7

     1-7 关键岗位人员应有任命文件,必要时 指定代理人。

      8

     1-8 具有满足监测任务所需要的监测设 施、条件、仪器设备和人员等技术条 件和能力。

      2 人员

      9

     2-1 具有与其承担的监测任务相适应的技 术人员和管理人员,人员数量和能力 应满足监测任务需要。

      10

     2-2 所有相关人员均应与监测机构建立劳 动关系,并只能在本监测机构从业。

     11

      2-3 所有人员应理解所承担监测任务的重 要性及与其他人员工作的相关性,明 确实现质量目标的职责,熟悉质量体 系要求。

      12

     2-4 监测人员应掌握监测技能,并持证上 岗;应对其进行能力确认和考核。

      13

     2-5 制定培训计划,并有实施记录。应对 培训效果进行评价。

      14

     2-6 建立人员技术档案,保留相关授权、 能力确认与考核、教育、资格、培训、

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      技能、经历和监督的记录。

     15 2-7 承担具体监测任务的人员应报委托方 备案。

      3 监测设施和环境

     16

      3-1 具有独立、固定的监测和工作场所。

     若为租赁或借用场所,应具有管理权 和使用权且有合同,租赁期应大于监 测任务周期。

     17 3-2 设施和环境条件均应满足监测仪器和 监测方法所需的技术要求。

      18

     3-3 监测区域应有明显标识,对相互有影 响的活动区域进行有效隔离,防止交 叉污染。

     19 3-4 对可能影响监测结果质量的监测环境 条件,应进行识别、监控和记录。

      20

     3-5 配置合适的排风系统,配备必要的防 护和处置措施,保证化学品、废弃物、 火、电、气、雷和高空作业等的安全。

     21

      3-6 自动监测站房等远离工作场所、相对 固定的监测设施,应有定期巡查制度 和远程监控措施。其设施和环境条件 应符合相关文件和技术规范要求。

      22

     3-7 现场监测其场地、设施和环境条件应 符合监测技术要求。应有安全防护设 施。

      4 监测仪器设备

     23

      4-1 配备监测活动所必需、数量充足的仪 器设备(含辅助仪器设备)和标准物 质。所有仪器设备的技术指标应满足 监测方法的要求。

      24

     4-2 对仪器设备的存放、使用、维护、维 修和性能确认等进行有效控制。

     25

      4-3 制定仪器设备量值溯源计划。并对溯 源结论/结果给予确认。当校准产生一 组修正因子时,应确保监测数据得到 及时修正和正确应用。

      26

     4-4 制定仪器设备期间核查计划。定期进 行期间核查。

     27 4-5 制定仪器设备操作规程和维护规程

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      等,并受控和便于取用,以保证正确 操作。

      28

     4-6 所有仪器设备均应有唯一性标识、管 理卡和状态标识。

     29 4-7 大型仪器设备应由授权的人员操作。

      30

     4-8 保存仪器设备全部相关记录,并建立 一台一档仪器设备档案。

      31

     4-9 仪器设备使用前后应进行性能确认或 核查。

      32

     4-10 对租赁或借用仪器设备,应签订相关 合同,保证在整个监测任务完成期内 的使用权和管理权。

      33

     4-11 使用委托方的自动监测仪器设备开展 监测活动时,应有交接记录。

     34

      4-12 使用能溯源到国家/国际计量基准或 国家/国际有证标准物质。必要时,对 标准物质进行期间核查,以维持其可 信度。

      5 质量体系

      35

     5-1 签署“自我声明”有效运行质量体系, 遵守并执行质量体系文件。

      36

     5-2 编制和批准发布《附加体系文件》。需 要时及时修订。

      37

     5-3 对质量体系进行宣贯,确保传达至有 关人员,使其理解和执行。

      38

     5-4 有效控制质量体系运作的质量活动和 技术活动的各个环节。

     39 5-5 采取措施确保质量体系得到持续改进。

      6 监测活动

      6.1 合同评审

      40

     6.1-1 签订合同前对完成监测任务所需能 力、资源和服务的可行性和有效性进 行全面评价和判断。

      41

     6.1-2 合同评审内容应包括:监测人员、监 测设施和环境条件、监测项目、监测

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      方法、仪器设备、标准物质、经费、 时限、分包和委托方的特殊要求等。

      42

     6.1-3 评审应形成明确的结论。合同评审合 格后,才可开展监测活动。

      43

     6.1-4 当监测资源和条件临时变故不能完全 满足监测要求时,必须采取必要措施 予以解决,并重新进行评审。

      44

     6.1-5 若为阶段性监测任务,需在监测任务 完成周期内增加合同评审次数。

      45

     6.1-6 偏离合同约定的,且偏离申请得到书 面同意后,予以实施。

      6.2 分包

     46 6.2-1 分包须经委托方书面同意后,方可实施。

      47

     6.2-2 分包仅限于监测机构的监测能力出现 临时性不符合的情况,包括:监测设 施、监测环境、仪器设备和人员等。

      48

     6.2-3 选择通过资质认定并有能力完成分包 项目的监测机构作为分包方。分包方 不得进行二次分包。

      49

     6.2-4 对分包工作质量负责,对分包方的工 作质量进行监督和控制。

      50

     6.2-5 分包方应出具正式的监测报告;监测 机构出具的监测报告中应标注分包情 况及其监测结果。

      51

     6.2-6 保存所有合格分包方的资质认定证书 和证书附表等证明性材料、评价记录 和对分包方的监督记录等。

      6.3 服务和供应品采购

      52

     6.3-1 服务和供应品采购之前,应对服务和 供应商的资质和服务质量进行调研和 评价。

      53

     6.3-2 优先选择“合格服务和供应商汇总表” 中的服务和供应商。

      54

     6.3-3 对服务和供应品质量有明确的验收要 求,并进行验收。

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

     55

     6.3-4 定期对已经采购的服务和供应商服务 质量进行评价。

      6.4 监测方法

      56

     6.4-1 应使用合同中指定的监测方法。

     监测方法可选择时,应优先选用国家 标准方法和行业标准方法。

      57

     6.4-2 监测方法应受控管理、便于取用,必 须为有效版本。

      58

     6.4-3 对监测任务中需要使用的全部监测方 法进行证实。

     59

      6.4-4 只有当监测方法自身存在明显技术缺 陷时,才允许发生方法偏离。方法偏 离必须经过确认,并得到委托方书面 批准。

      60

     6.4-5 对监测方法证实和方法偏离确认进行 评审。

      6.5 采样和样品管理

      61

     6.5-1 根据监测任务要求、委托方需求、样 品采集和现场监测技术规则制定采样 方案。

      62

     6.5-2 样品采集依据相关技术方法和采样方 案实施,确保样品的代表性、有效性 和完整性。

      63

     6.5-3 按规定要求选择采样容器、保存剂或 固定剂。需单独采集的水样,应按要 求独立采集。

     64

     6.5-4 需要进行现场测定的项目,依据监测 方法和相关程序文件要求进行。

     65

     6.5-5 现场采样必须两人以上(含两人)。应 完整填写现场监测记录表并签名确认。

     66

     6.5-6 在高温、高空、海洋和河流等危险场所 进行监测时,应采取有效的安全措施。

     67

      6.5-7 样品从采集到实验室测试、样品处置 完毕全过程应受控,避免样品在流转 过程中损失、污染、变质(变性)或 混淆。

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注 68

     6.5-8 有样品的唯一标识系统,确保样品在 流转过程中自始至终不会发生混淆。

     69

     6.5-9 样品的测试状态标识用“待测”、“测 毕”和“留样”三种状态表示。

     70

     6.5-10 需留样保存和分样保存的样品应妥善 保管,保存时间不超过规定期限。

     71 6.5-11 设置符合样品保存条件的测试状态区域。

     72

     6.5-12 样品的处置必须符合环境保护的相关 规定,不得污染环境。

      6.6 样品测试

     73

      6.6-1 样品测试所需的设施、环境、仪器设 备、实验器皿、实验用水、化学试剂 和标准物质等满足样品测试的技术要 求。

     74

     6.6-2 样品测试人员应经培训考核合格,持 证上岗。

      75

     6.6-3 严格按照监测方法的规定实施样品制备, 包括样品的保存、风干、粉碎和制样等环 节。

     76

     6.6-4 严格按照监测方法的规定对样品进行 前处理。

     77

     6.6-5 按照委托方规定的监测方法进行分析 测试。

     78

      6.6-6 分析测试使用的仪器设备(包括辅助 设备)性能指标要满足监测方法和质 量标准的要求,并经检定或校准,且 在有效期内。

      79

     6.6-7 样品分析测试过程中应采取安全防护 措施保证人员安全。

      6.7 监测报告

      80

     6.7-1 监测报告应包括所用监测方法、评价 依据和监测结果,必要时根据监测结 果做出符合性判断(结论)。结果表述 应准确、清晰、明确、客观、真实, 易于理解。委托方有特殊要求的除外。

     81 6.7-2 报告中使用法定计量单位。

     82 6.7-3 监测报告应包括以下信息

     第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      应必要、完整。在含有采样环节的监 测报告,还应包括采样信息,如点位、 采样方法、环境条件和日期等,必要 时,应附示意图或照片。

      83

     6.7-4 监测报告对监测方法(包括采样方法)

     的任何偏离、分包事宜以及其他任何可 能影响监测结果解释的信息做出说明。

     84 6.7-5 监测报告由授权签字人签发。

      85

     6.7-6 报告编制人和审核人应具有相应的技 术能力,熟悉相关标准规范要求、掌 握环境监测综合评价技术、明确委托 的内容和要求等,审核人还判断数据 正确性、方法有效性和报告内容完整 性等的综合能力。

      86

     6.7-7 监测报告应直接发送给委托方或委托 方指定的代表,未经委托方书面授权, 不得将报告发送给任何第三方。

     87

      6.7-8 监测报告发出后需要修改或增补时, 对于影响监测结论的修改或增补,书 面通知用户并将原监测报告收回。更 改后报告应符合相关规定。

      7 内部质量管理

      7.1 内部质量控制

      88

     7.1-1 每项监测任务均应有内部质量控制计 划,多年度的监测任务还应有年度计划。

     89 7.1-2 内部质量控制包括多种方法和措施。

      90

     7.1-3 每项质量控制措施实施后,对质量控 制结果进行分析和评价,确认所控制 环节的合理性和有效性。

      91

     7.1-4 定期对质量控制结果进行汇总、评价 和总结。

      92

     7.1-5 按照监测任务周期,针对每项监测任 务均编写内部质量控制总结报告。多 年度的监测任务,应有年度总结。

      7.2 内部质量监督

      第 页 共 页

      GJW-04-2016-ZL-037 监测机构名称:

     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

     93

     7.2-1 有足够数量且熟悉监测方法、程序、 目的和结果评价的质量监督员,对从 事监测活动的监测人员进行监督。

     94 7.2-2 质量监督员有任命文件。

      95

     7.2-3 每项监测任务均有质量监督计划。监 督计划应与监测任务周期和任务量相 匹配,覆盖监测活动的全过程。

      96

     7.2-4 承担监测任务的所有监测人员均应受 到质量监督,重点监督在培、新上岗、 转岗等岗位人员。

     97 7.2-5 根据质量监督结果编写质量监督报告。

      7.3 不符合工作处理

      98

     7.3-1 在监测工作中,及时和正确识别不符 合工作。

     99 7.3-2 对不符合工作采取纠正和纠正措施。

      100

     7.3-3 在确定了存在潜在不符合时,采取预 防措施,减少类似不符合情况再度发 生的可能性。

      101

     7.3-4 对不符合工作的纠正效果、纠正措施和 预防措施的有效性均需进行跟踪验证。

      7.4 申诉和投诉

      102

     7.4-1 受理各方对完成监测任务过程中和监 测结果提出的申诉和投诉以及其他不 满意的信息。

      103

     7.4-2 针对申诉和投诉事项进行调查和原因 分析,确定其真实性,并给予解决和 意见回复。

      104

     7.4-3 与申诉和投诉事件有直接利害关系的 人员,均应回避。

      105

     7.4-4 调查结果、处理情况应以书面形式及 时反馈给委托方。

     106 7.4-5 保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。

      7.5 内部审核

      107

     7.5-1 定期对质量体系运行的符合性进行内 部审核。

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     合同编号:

      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      内部审核频次与监测任务相对应,每

     项监测任务完成期间,均应针对监测 108 7.5-2 任务开展至少一次专项内部审核。若

      为多年度的监测任务,还应有年度内

      部审核。

      制定内部审核计划。内部审核计划应

     覆盖质量体系的全部要素和监测任务 109 7.5-3 所涉及的场所、部门、人员和上一次

      监测任务内部审核中发现的不符合项

      等内容。

     110

     7.5-4 内部审核应由内审员承担,并尽可能 独立于被审核工作。

      111

     7.5-5 内部审核中发现并确认的不符合项, 应分析原因,采取纠正或预防措施。

      112

     7.5-6 内部审核后应对各项纠正或预防措施 进行跟踪验证。

      113

     7.5-7 内部审核完成后,应编写“内部审核 报告”。

      7.6 管理评审

     为评价环境监测质量体系及其运行情

     114 7.6-1 况的适宜性、有效性和规范性,达到 持续改进的目的,应定期组织实施管

      理评审。

      管理评审的频次一般与内审相同。当

     115 7.6-2 出现重大质量事故、发现质量体系不 能有效运行或发生重要变更等特殊情

      况时,应组织临时管理评审。

     116 7.6-3 制定管理评审计划。

     117 7.6-4 管理评审由最高管理者主持。

     管理评审的输入包括如下重点活动的

     总结和结果评价:日常质量监督、内 118 7.6-5 部审核、外部质量监督、上一次管理 评审、参加能力验证或比对测试、申

      诉和投诉、需要解决的问题及改进建

      议等方面内容。

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      监测任务名称:

     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      管理评审输出应包括质量体系有效性

     119 7.6-6 和监测过程符合性的改进、满足质量体

      系要求的改进及资源需求等方面内容。

      管理评审后应形成管理评审报告。落

     120 7.6-7 实管理评审中所做的决定,并进行跟

      踪验证,达到持续改进目的。

     8 文件控制

     为保证在质量体系运行和监测活动中

     正确使用各类管理和技术文件,防止 121 8-1 使用无效或作废文件,应对监测活动

      构成影响的各种文件实施有效管理,

      确保文件持续适用。

      质量体系文件,与监测任务或监测能

      122

     8-2 力相关的监测方法和技术规范,对监 测活动构成影响的其他技术类文件均

      应受控。

      定期审查附加体系文件,进行必要的

     123 8-3 修订,以保证持续适用和满足使用的

      要求。

     124 8-4 受控文件的发放应得到控制。

      125

     8-5 及时在使用场所收回无效或作废的文 件,以防止误用

      126

     8-6 所有受控文件均有唯一性标识。文件 的更新和修订状态应被识别。

      127

     8-7 应对作废文件及时收回、标识、存档 或销毁处理。

      128

     8-8 对保存在计算机系统中的文件及时备 份、严格控制,确保其安全完整。

     利用网络传输监测数据时,应采取切

     129 8-9 实可行的保护措施,保证网络安全。

     对保护网络安全的设备和软件系统进

      行及时的更新和升级。

     9 记录

     130 9-1 监测活动中形成的质量管理记录和监

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     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      测原始记录的填写、更改、收集和归 档等环节应得到有效控制。

     131

      9-2 记录应包含足够的信息,清晰明了, 保证监测过程在尽可能接近原始条件 下能够重现。监测原始记录中还应包 括监测人员和校核人员的签名。

      132

     9-3 应及时、真实填写记录,不得事后补 填或抄填。记录应使用黑色签字笔填 写,要求字迹端正、清晰。

      133

     9-4 当记录中出现错误时,应以杠改方式 进行修改,并将正确值填写在其上方。

     对所有的改动应有更改人签名或签名 缩写;杠改、签名或签名缩写不能影 响记录中的信息识别。

      134

     9-5 记录表格中无内容可填的空白栏,应 用“/”或“以下空白”标记。

     135

      9-6 记录应定期归档,应存放和保存在适 宜环境的设施中,以防止其损坏、失 密和丢失。

     136 9-7 电子存储的记录应加以保护及备份。

     137 9-8 所有记录应予以安全保护和保密。

      10 档案

      138

     10-1 质量体系运行过程中产生的各种资料 均应归档保存。

     139

      10-2 应制定归档管理制度或要求,明确各 类档案收集、整理、立卷和保存等环 节的责任人和工作流程。

     140

      10-3 归档周期与监测任务周期相匹配。每 项监测任务完成后,应及时搜集和归 档保存各类记录和报告等材料。多年 度监测任务,每年至少归档一次。

      141

     10-4 归档资料应包括:监测技术资料、仪 器设备资料、人员管理资料、质量管

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     序 号 条 款 号

     评审内容 评审意见 符 合 基本 符合 不符合 不适用 备注

      理资料等。

     142

      10-5 形成的光盘、录音带、录像和照片等 材料,应附文字说明和唯一性标识随 材料一并归档。

     一...

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